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EXIT_SAPLNFR1_003 - IS-H: Funktionsexit Rechnungsdruck SG - Zahlungen ermitteln

EXIT_SAPLNFR1_003 - IS-H: Funktionsexit Rechnungsdruck SG - Zahlungen ermitteln

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Funktionalität

Über diesen Funktionsbaustein können Sie für die Landesversion Singapur die geleisteten Zahlungen des Selbstzahlers und des/der Kostenträger, die für die Bezahlung der Krankenhauskosten des Falles aufkommen, ermitteln. Die ermittelten Zahlungen werden anschließend auf dem Rechnungsformular ausgegeben.
Tragen Sie hierzu die ermittelten Zahlungen in die Tabelle O_RNF50 ein.

Werden innerhalb eines Drucklaufs hintereinander Rechnungen zu einem Fall ausgegeben (alle Rechnungen gehören zu der gleichen logischen Fallrechnung), dann werden die zu leistenden Zahlungen der beteiligten Kostenträger/Selbstzahler in der Tabelle IO_RNF51 gepuffert. Ebenso werden auch die von Ihnen ermittelten Zahlungen, die Sie in der Tabelle O_RNF50 hinterlegt haben, gepuffert.
Bevor Sie für einen Kostenträger/Selbstzahler die geleisteten Zahlungen ermitteln, sollten Sie deshalb unbedingt in der Tabelle O_RNF50 prüfen, ob Sie die Zahlungen für diesen Kostenträger/Selbstzahler nicht schon ermittelt haben. Wenn dies der Fall ist, dann sollten Sie die Zahlung nicht erneut ermitteln.

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie für einen Kostenträger/Selbstzahler eine geleistete Zahlung zum ersten Mal ermitteln (d.h. zu Kostenträger/Selbstzahler existiert noch kein Eintrag in der Tabelle O_RNF50):

Ermitteln Sie zu einem Kostenträger oder Selbstzahler eine geleistete Zahlung, dann müssen Sie den zugehörigen Rechnungsbetrag des Kostenträgers oder Selbstzahlers in der Tabelle IO_RNF51 um den entsprechenden Betrag reduzieren. Wurde der komplette Rechnungsbetrag bezahlt, dann löschen Sie die Daten zu dieser Rechnung aus der Tabelle IO_RNF51. Dies ist erforderlich, damit anschließend auf dem Formular die geleistete Zahlung nicht gleichzeitig unter den offenen Posten und den geleisteten Zahlungen aufgelistet wird.

Wenn Sie die geleistete/n Anzahlung/en des Selbstzahlers nicht separat auf dem Formular ausweisen möchten, dann übernehmen Sie die möglicherweise geleistete/n Anzahlung/en des Selbstzahlers aus der Tabelle IO_IRNF24 in die Tabelle O_RNF50. Löschen Sie danach die Anzahlung/en aus der Tabelle IO_RNF24. Enthält die Tabelle IO_RNF24 keine Einträge, dann werden auf dem Formular keine Anzahlungsdaten ausgegeben.
Beachten Sie, daß der Rechnungsbetrag für den Selbstzahler nicht um die geleistete/n Anzahlung/en reduziert wird, wenn Sie die geleistete/n Anzahlung/en aus der Tabelle IO_RNF24 löschen. Reduzieren Sie deshalb den entsprechenden Rechnungsbetrag in der Tabelle IO_RNF51 um die Summe der gelöschen Anzahlungen.

Beispiel

Hinweise

Weiterführende Informationen





Parameter

IO_RNF24
IO_RNF51
I_LOMID
I_NBEWTAB
I_RNF06
I_RNF18
I_TDFORM
I_TOMID
I_VBRK
I_VBRKC
I_VBRPC
O_RNF50

Ausnahmen

Funktionsgruppe

XNP1

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
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Length: 3302 Date: 20240523 Time: 093132     sap01-206 ( 84 ms )