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Kurztext

Änderungen der Umsatzsteuer-Voranmeldung (Report RFUMSV00)

Verwendung

Der Report bietet folgende neue Funktionen:

  • Die Zahllast-Umbuchung, für die eine Batch-Input-Mappe erstellt wird, kann auch auf ein Kreditorenkonto gebucht werden.
Für den verwendeten Kontenplan sind dem Vorgangsschlüssel 'UMS' ein eigenes Zahllastkonto und die Buchungsschlüssel für Soll- und Habenbuchungen auf dieses Kreditorenkonto zurodnen (Zuzuordnung vornehmen).
Auf dieses Konto werden die Steuersalden umgebucht, sofern Sie es nicht durch die Angabe eines anderen Zahllastkontos auf dem Selektionsbild übersteuern. Als Zahllastkonto können Sie entweder ein Sachkonto oder ein Kreditorenkonto verwenden.
Zahllastkonto = Sachkonto
Wenn Sie ein Sachkonto verwenden, werden für die Buchungen auf das Zahllastkonto und auf die Steuerkonten die Buchungsschlüssel, die dem Vorgangsschlüssel 'UMS' zugeordnet sind, verwendet.
Zahllastkonto = Kreditorenkonto
Wenn Sie ein Kreditorenkonto verwenden, werden für die Buchungen auf das Zahllastkonto die dem Vorgangsschlüssel 'UMS' zugeordneten Buchungsschlüssel und für die Buchungen auf die Steuerkonten die Buchungsschlüssel '40' und '50' verwendet.
In diesem Fall müssen die Buchungsschlüssel, die dem Vorgangsschlüssel 'UMS' zugeordnet sind, für Buchungen auf Kreditorenkonten geeignet sein.
  • Sie können die Steuerbeträge während der Steuermeldung nachträglich runden lassen.
Selbst wenn durch geeignete Systemeinstellungen die Steuerbeträge in Hauswährung gerundet werden, wird diese Rundung nur für Belege durchgeführt, die auch in Hauswährung erfaßt werden. Für Belege, die in einer Fremdwährung erfaßt werden, wird die Steuer in Hauswährung nicht gerundet.
Diese Funktion ermöglicht es nun, auch die Fremdwährungsbelege, deren Steuer nicht gerundet wurde, so zu melden, als ob die Steuer bei der Belegbuchung gerundet worden wäre. Dies wird über den Parameter Ausgabesteuerung -> MWSKZ zum Steuerrunden gesteuert.
  • Funktion Bolle Doganali für Italien Verfügung
    Wählen Sie Ausgabesteuerung -> Bolle Doganali.
  • Gemeldete Belege werden in den Einzelposten durchnumeriert
    Markieren Sie Laufende Nummer in den Einzelpostenlisten.
  • Zusätzlich kann man die zuletzt in der Einzelpostenliste ausgegebene laufende Nummer in der Datenbank speichern lassen.
    Wählen Sie Buchungsparameter -> Belegnummern speichern.
    Bei der nächsten Meldung startet der Report dann nicht mit der Nummer 1, sondern mit der entsprechenden, zuletzt gespeicherten Nummer.

  • Sie können die Nummer, mit der die Belegnumerierung gestartet wird, auch manuell (getrennt für Ausgangs- und Vorsteuer) vorgeben.
    Wählen Sie Buchungsparameter -> Startnummer Ausgangssteuer bzw. Buchungsparameter -> Startnummer Vorsteuer

  • Folgende Business Add-Ins (BADIs) wurden in den Quelltext eingefügt:
  • FI_TAX_BADI_010 Zeitpunkte der Listausgabe durch den ALV

  • FI_TAX_BADI_011 Zeitpunkt 'APPEND' für die Einzelpostenlisten

  • FI_TAX_BADI_012 Zeitpunkt 'GET bkpf LATE' während der SelektionVe

Diese BADIs ermöglichen landesspezifische Modifikationen an der Umsatzsteuer-Voranmeldung, ohne daß dabei der Report selbst verändert werden muß. Verwenden Sie die von der SAP ausgelieferten BADIs.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






Addresses (Business Address Services)   CPI1466 during Backup  
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Length: 4954 Date: 20240523 Time: 154225     sap01-206 ( 79 ms )