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OHAVRI054 - Assign vendor accounts

OHAVRI054 - Assign vendor accounts

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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In diesem Arbeitsschritt nehmen Sie die Einstellungen vor, die für das Buchen auf Kreditorenkonten erforderlich sind.

Es stehen zwei Arten von Kreditorenkonten zur Verfügung:

  • Feste Kreditorenkonten: Die feinste Steuerungsmöglichkeit, die Ihnen beim Buchen auf feste Kreditorenkonten zur Verfügung steht, ist die Mitarbeitergruppierung für die Kontenfindung.
  • Mitarbeiterbezogene Kreditorenkonten: Buchungen auf mitarbeiterbezogene Kreditorenkonten können personalnummerngenau gesteuert werden.

Sie müssen für die Zuordnung von Kreditorenkonten zu symbolischen Konten in diesem Arbeitsschritt bestimmte Einträge in der Tabelle T030 hinterlegen.

Festes Kreditorenkonto

Sie wollen für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens Beiträge an unterschiedliche Gewerkschaften abführen. Sie haben für jede Gewerkschaft eine eigene Lohnart für Beiträge sowie ein eigenes symbolisches Konto eingerichtet. Jedem dieser symbolischen Konten ordnen Sie in diesem Arbeitsschritt ein festes Kreditorenkonto zu.

Mitarbeiterbezogenes Kreditorenkonto

Sie wollen Mitarbeitereinlagen auf ein Kreditorenkonto pro Mitarbeiter buchen. Zu diesem Zweck haben Sie ein symbolisches Konto für alle Mitarbeiter angelegt. In diesem Arbeitsschritt legen Sie fest, wie die entsprechenden mitarbeiterbezogenen Kreditorenkonten im Rahmen der Kontenfindung bestimmt werden.

  • Sie haben die benötigten Kreditorenkonten im Finanzwesenangelegt. In SAP S/4HANA wird jedem Mitarbeiter ein entsprechender Geschäftspartner und ein Kreditor zugewiesen, sofern es Adresse, Bank und Konfigurationen gibt. In einer separaten Systemlandschaft gibt es den Geschäftspartner als Kreditor auch im Bereich Finanzwesen. Weitere Informationen finden Sie im Integration Guide Business Partner - Integration in SAP S/4HANA.
  • Sie haben den Arbeitsschritt Symbolische Konten definieren ausgeführt und dort symbolische Konten mit den entsprechenden Kontierungsarten (KF für feste Kreditorenkonten, Kfür mitarbeiterbezogene Kreditorenkonten) angelegt. Sie haben im gleichen Arbeitsschritt für die symbolischen Konten, auf die Sie anhand der Mitarbeitergruppierung für die Kontenfindung buchen wollen, das Kennzeichen MG gesetzt.
  • Wenn Sie auf mitarbeiterbezogene Kreditorenkonten buchen wollen, müssen Sie die entsprechende Personalnummer in den Kreditorenstammdaten des Finanzwesenseingeben. Bitte verwenden Sie das Feld Personalnummer. Wenn Sie ein anderes der angegebenen Felder verwenden, müssen Sie die Personalnummer mit führenden Nullen eingeben.
  • Personalnummer

  • Suchbegriff

  • Telefon 2

Für das Buchen auf Kreditorenkonten existieren keine Standardeinstellungen. Wenn Sie im Arbeitsschritt Symbolische Konten definieren keine symbolischen Konten mit den Kontierungsarten KF oder Kangelegt haben, müssen Sie den Arbeitsschritt Kreditorenkonten zuordnen nicht ausführen.

  1. Geben Sie den gewünschten Kontenplan ein.
  2. Wählen sie Regeln, um Einstellungen für den Buchungsvorgang Personalbuchungen auf Kreditoren (HRK) vorzunehmen.
  3. Wählen Sie Buchungsschlüssel. Geben Sie die Buchungsschlüssel für Buchungen auf Kreditorenkonten ein oder übernehmen Sie die Vorschlagswerte (21 für Sollbuchungen und 31 für Habenbuchungen).
  4. Wählen Sie Konten, um die entsprechenden Einträge in der Tabelle T030 vorzunehmen.
    1. Wenn Sie einem symbolischen Konto und ggf. einer Mitarbeitergruppierung ein festes Kreditorenkonto zuordnen wollen, geben Sie in der Spalte Kontodie Nummer des Kreditorenkontos ein.
    2. Wenn Sie einem symbolischen Konto und ggf. einer Mitarbeitergruppierung ein mitarbeiterbezogenes Kreditorenkonto zuordnen wollen, geben Sie in der Spalte Kontoden entsprechenden Schlüssel anhand der folgenden Tabelle ein.
Personalnr. in Feld (Kreditorenstammd.)   Eintrag in Spalte Konto (T030)
Personalnummer   *0002
Suchbegrif   *0001
Telefon 2   *0003

Die Verwendung des Sonderhauptbuchkennzeichens ist bei der Buchung auf Kreditorenkonten nicht möglich.






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Length: 6053 Date: 20240520 Time: 181518     sap01-206 ( 122 ms )