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SIMG_CFMENUORFF1206 - Konsolidierungsumfang festlegen

SIMG_CFMENUORFF1206 - Konsolidierungsumfang festlegen

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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In diesem Arbeitsschritt legen Sie Konsolidierungsumfang und Konzerneigenschaften fest. Abhängig davon, welche SAP-Komponente Sie bei der Konzernzentrale für die Konsolidierung einsetzen, können Sie folgende Konsolidierungsarten mit Integration zu operativen SAP-Anwendungen durchführen:

  • Mit der R/3-Komponente EC-CS können Sie eine Gesellschaftskonsolidierung, eine Geschäftsbereichskonsolidierung und eine Profit-Center-Konsolidierung durchführen.

In diesem Einführungsleitfaden werden die Einstellungen für Konsolidierungen mit der Komponente FI-LC erläutert.

  1. Legen Sie fest, an welchen Konzern die Gesellschaften dieses SAP-Systems berichten.
  2. Informieren Sie sich, welche Geschäftsjahresvariante dem Konzernabschluß zugrundeliegt.
  3. Informieren Sie sich, für welche Konsolidierungsarten Daten übertragen werden sollen.
  4. Informieren Sie sich, welches Konsolidierungssystem beim Empfänger der Daten im Einsatz ist.
  5. Lesen Sie die folgenden Arbeitsschritte über die Übergabeverfahren, um sich für ein Verfahren zu entscheiden.
  • Die Systemeinstellungen nehmen Sie (abhängig davon, für welches Übergabeverfahren Sie sich entscheiden) in einem der nachfolgenden Arbeitsschritte vor:

  • Hinsichtlich der Geschäftsjahresvariante der Konsolidierung gilt folgendes:
  • Angabe der Geschäftsjahresvariante bei Einstellen des periodischen Extrakts:

Die Angabe der Geschäftsjahresvariante der Konsolidierung dient lediglich informativen Zwecken. Die Geschäftsjahresvariante der Konsolidierung muß mit der Geschäftsjahresvariante der Buchungskreise übereinstimmen. Bei Buchungen im Hauptbuch und paralleler Buchung im Konsolidierungsvorbereitungsledger greift das System auf die Geschäftsjahresvariante des Buchungskreises zu und schlüsselt bei verschobenen Geschäftsjahren die Perioden um. Bei Erstellen eines Extraktes aus dem Konsolidierungsvorbereitungsledger und Einspielen in das Konsolidierungsleger werden die Perioden 1:1 übernommen. Daher müssen die Geschäftsjahresvarianten übereinstimmen.
  • Angabe der Geschäftsjahresvariante bei Einstellen des Rollups:

Die Geschäftsjahresvariante der Konsolidierung kann von der Geschäftsjahresvariante des Buchungskreises abweichen. Wenn Sie die Einstellungen sichern, dann wird die Geschäftsjahresvariante der Konsolidierung bei den vom Rollup betroffenen Gesellschaften automatisch im Gesellschaftsstamm generiert. Die Geschäftsjahresvariante der Gesellschaften wird also aus der von Ihnen angegebenen Geschäftsjahresvariante der Konsolidierung abgeleitet. Sie können allerdings nach der Generierung manuell die Geschäftsjahresvariante in der Gesellschaftspflege verändern. Beachten Sie, daß eine Änderung der Geschäftsjahresvariante innerhalb des laufenden Geschäftsjahres äußerst problematisch ist, wenn damit eine Periodenverschiebung verbunden ist.





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Length: 4284 Date: 20240602 Time: 171942     sap01-206 ( 75 ms )